ইউপির বার্ষিক বাজেট
ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা-আড়াইহাজার,জেলা-নারায়ণগঞ্জ।
অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের (২০১৪-২০১৫)বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের (২০১৩-২০১৪)সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থবছরের(২০১২-২০১৩) প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্যা তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫০০/= |
| ৫০০/= | ২৭৫/= | ২০,৯৯৮/= |
ব্যাংকে জমা | ১৩,১০১/= | ৪২,৩১৯/= | ৫৫,৪২০/= | ৭১৯/= | ৫,৮৭৪/= |
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
| ৫৫,৯২০/= | ৯৯৪/= | ২৬,৮৭২/= |
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
বসত বাড়ীর উপর কর | ৪৫,০০০/= |
| ৪৫,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ৫,৪৯৫/= |
বকেয়া ট্যাক্স | ১,৩৫,২৪০/= |
| ১,৩৫,২৪০/= | ১,৬৮,২১৩/= | ২১৪৫/= |
ব্যবসা ও পেশার উপর কর | ৯০,০০০/= |
| ৯০,০০০/= | ৯০,০০০/= | ৬৭,৬০০/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের উপর কর | ১৫,০০০/= |
| ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | - |
জন্ম নিবন্ধন ফিস | ২৫,০০০/= |
| ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২২,৬৫০/= |
বিবিধ | ১৫,০০০/= |
| ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ২৭,৯৩৯/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫,০০০/= |
| ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
|
|
| ৫০,০০০/= |
|
হাট বাজার ইজারা বাবদ আয় |
| ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= |
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা |
| ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= |
|
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা |
| ৩,৭৪,৪৬০/= | ৩,৭৪,৪৬০/= | ৩,৪৭,৬৩১/= |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% অর্থ |
| ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ৬,৩০,৩৩৯/= |
স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদানঃ এলজিএসপি-২ |
| ১৪,০০,০০০/= | ১৪,০০,০০০/= | ১৪,০০,০০০/= | ৯,৯২,৭৫৮/= |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
|
|
| - | - |
মোট প্রাপ্তি | ৩,৪৩,৮৪১/= | ৩৭,২২,৪৭৯/= | ৪০,৬৬,৩২০/= | ৩৯,৯১,৮৬০/= | ১৭,৭৫,৭৯৮/= |
ব্যয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
| ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ১,০১,৬৭৫/= |
কর্মকর্তা,কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা |
| ৩,৭৪,৪৬০/= | ৩,৭৪,৪৬০/= | ৩,৪৭,৬৩১/= |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪৫,০৬০/= |
| ৪৫,০৬০/= | ৫৩,৩০৯/= | ১,৯০৭/= |
ষ্টেশনারী | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৮৯২৫/= |
প্রিন্টিং | ৭,০০০/= |
| ৭,০০০/= |
| ৮২৮৫/= |
বিদ্যুৎ বিল | ৭,০০০/- |
| ৭,০০০/- |
| ৪২৭৭/= |
আনুষাঙ্গিক/ব্যাংক চার্জ | ১,০০,০০০/= |
| ১,০০,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | ২৭০৫/= |
জন্মনিবন্ধন | ১৫,০০০/= |
| ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ২৩,০০০/= |
যাতায়াত | ২০,০০০/= |
| ২০,০০০/= |
| ২৯,২৯০/= |
অন্যান্য ব্যয় | ৬০,০০০/= |
| ৬০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১৭,৬৯৫/= |
আপ্পায়ন | ১৫,০০০/= |
| ১৫,০০০/= |
| ৮৬২৩/= |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
বাজার উন্নয়ন |
| ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
|
কৃষি |
| ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
|
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
| ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৬০,১১৩/= |
রাস্তা নির্মান/মেরামত |
| ১৩,০০,০০০/= | ১৩,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১২,৯৬,৫৫১/= |
শিক্ষা |
| ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
মানব সম্পদ উন্নয়ন |
| ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
|
সেচঁ ও বাধ |
| ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ১,৬৯,৫৭২/= |
বৃক্ষরোপন |
| ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ৪২,১৮৬/= |
অন্যান্য ব্যয় |
| ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | - |
মোট ব্যয়ঃ | ৩,১৯,০৬০/= | ৩৬,৭৪,৪৬০/= | ৩৯,৯৩,৫২০/= | ৩৯,৯১,৮০/= | ১৭,৭৪,৮০৪/= |
সমাপনী জের |
|
| ৭২,৮০০/= | ৫৫,৯২০/= | ৯৯৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস